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贵阳市南明区投资促进局2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017年02月17日 16:57 浏览次数: 文章字号:

  

    一、部门概况

  

(一)部门主要职能:贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策;研究拟订全区投资促进和经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。负责全区投资促进、经济协作的统筹管理、总体策划和综合协调等工作。研究国内外投资促进、经济协作的发展趋势、运作模式,为区委、区政府决策提供参考和建议;制订全区投资促进经济协作发展规划和年度目标并组织实施;负责全区投资促进和经济协作工作的督促检查。拟订全区投资促进、经济协作活动方案并组织实施;承担国内外经济合作代表团来访的联络、接待、洽谈、协调等工作;负责赴外参加种类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作。

  

(二)部门预算单位构成:贵阳市南明区投资促进局为正科级事业单位,无下级单位

  

(三)部门人员构成:南明区投资促进局为财政全额补助的事业单位,编制数为14人,其中管理人员编制14人,工勤编制1名,现在职在编10人,其中管理编制10人,包括1名局长,2名副局长,纪检组长1名,其余6名均为一般工作人员。

  

二、部门预算安排情况说明

  

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入252.82万元;支出包括:人员支出170.02万元,公用支出12.80万元,项目支出70万元。

  

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算252.82万元,其中: 一般公共预算拨款收入252.82万元,占100%。

  

(三)支出预算情况说明

  

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算252.82万元,其中:基本支出 182.82 万元,占72.31%;项目支出 70 万元,占27.69 %。

  

2.部门预算“三公经费”情况。我单位本年“三公”经费预算为16.8万元,与上年度相比增加10万元,增加原因主要是2016年未安排公务接待预算,2017年要根据工作需要(招商引资)安排公务接待费预算。本年公务用车运行维护费预算6.8万元,公务接待费预算10万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

  

   、其他重要事项的情况说明

  

   (一)机关运行经费

  

本年我机关运行经费财政拨款预算252.82万元,比上年预算减少0.88万元,与上年基本持平。

  

   (二)政府采购情况

  

我单位本年安排政府采购预算资金0万元。

  

  (三)国有资产占有使用情况

  

我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

  

   、名词解释

  

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

   4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

   5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

   6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

   7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

   10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

   11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  

   12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

   13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  

   14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

  

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

   15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

2017年预算公开表.xls

  

 

  

 

  

 

  

 

责编:南明区投资促进局

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